
老師,我公司已經(jīng)成立幾年了,但一直沒建內(nèi)賬,現(xiàn)在想建內(nèi)賬,但只有近兩個(gè)月才做了收入支出表格和使用進(jìn)銷存系統(tǒng),我聽同學(xué)說沒之前的數(shù)據(jù)就全部初始化數(shù)據(jù)為零,然后再根據(jù)上期的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)調(diào)賬,這樣可以嗎?
答: 你可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初
做酒品銷售的每天都要入銷量,到月底把進(jìn)銷存的報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表給老板看,但是我怎么知道我的表錄的是否正確啊老師?
答: 核對(duì)看存貨和庫(kù)存是否一致判斷
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表的開發(fā)支出沒形成無行資產(chǎn)的,可以按5年攤銷嗎?
答: 同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



萍 追問
2019-10-05 00:17
郭老師 解答
2019-10-05 00:48
萍 追問
2019-10-05 13:45
郭老師 解答
2019-10-05 14:10