老師好,請教月末應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅為負數(shù);應(yīng)交稅費一未交增值稅為正數(shù)。這兩個科目都有余額,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目?或者月末怎樣操作才對?謝謝老師!
若水
于2019-10-02 14:58 發(fā)布 ??1972次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-10-02 15:01
你好!
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費…未交增值稅 負數(shù)
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二級科目
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
2020-07-14 18:15:23

沒有反,就是這樣的,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-03 10:21:58

應(yīng)交稅費-未交增值稅,未交增值稅是二級科目。
2022-01-08 09:59:14

同學(xué)請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27

你好,不是的
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-06-29 15:31:33
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