老師我想問當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額時當(dāng)月如何計提增值稅,如何計算當(dāng)月加計遞減呢?
細(xì)膩的樂曲
于2019-09-30 17:03 發(fā)布 ??1322次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-09-30 17:05
增值稅沒有計提,你算這個加計遞減就是根據(jù)進(jìn)項稅額*10%這個算的,實(shí)際抵減的時候才有。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
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進(jìn)項稅額大就不用做分錄了,不交增值稅。
2019-07-11 06:30:06

您好
增值稅稅負(fù)=(銷項稅額-進(jìn)項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54

您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

您好,這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-06-23 17:00:31

你好,你是指期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的意思嗎?
2019-04-03 19:47:22
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