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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-10 22:26

印花稅一般直接通過(guò)管理費(fèi)用-印花稅核算 
營(yíng)業(yè)稅金及附加計(jì)提時(shí)用的到,扣繳時(shí)就是應(yīng)交稅費(fèi) 
計(jì)提  借;營(yíng)業(yè)稅金及附加    貸;應(yīng)交稅費(fèi) 
扣繳  借;應(yīng)交稅費(fèi)    貸;銀行存款

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印花稅一般直接通過(guò)管理費(fèi)用-印花稅核算 營(yíng)業(yè)稅金及附加計(jì)提時(shí)用的到,扣繳時(shí)就是應(yīng)交稅費(fèi) 計(jì)提 借;營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2016-03-10 22:26:59
麻煩幫我看下面分錄對(duì)不對(duì),如果不對(duì),怎么更正,謝謝
2018-12-14 13:52:57
增值稅是這樣處理的,進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)是:借 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5,銷項(xiàng)稅時(shí)是:貸 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)7,一般銷項(xiàng)是大于進(jìn)項(xiàng)的,那就是你應(yīng)交的增值稅,在這里你應(yīng)交的增值稅是2,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的分錄那就得是:借 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(未交稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅,繳納的時(shí)候 是借 應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 貸 銀行存款,這樣應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅這個(gè)科目就是平的,未交里的發(fā)生額就是你的累計(jì)繳納增值稅。
2015-01-16 13:45:43
你好,計(jì)提的借方只需要營(yíng)業(yè)稅金及附加,不需要明細(xì)的
2016-10-28 16:49:50
可以,但實(shí)務(wù)中借方一般不分明細(xì)。
2017-04-20 06:58:57
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