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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-03-10 21:31

比如說我1月份開了張11700元的銷項專票,3月份由于對方發(fā)現(xiàn)產品部分不合格,退回了3000貨款 510增值稅,這張發(fā)票是有購買方開紅字還是銷售方

Crane 追問

2016-03-10 21:32

如果是銷售方開,那么銷售方在填入原來正數(shù)發(fā)票代碼的時候可以選擇部分沖紅么?

Crane 追問

2016-03-10 21:35

如果只是發(fā)票開錯導致的紅沖,是不是不用做分錄啊

鄒老師 解答

2016-03-10 21:27

借;主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)   貸;應收賬款等科目

鄒老師 解答

2016-03-10 21:32

雙方都可以申請,但是是由銷售方開具

鄒老師 解答

2016-03-10 21:35

目前是不行的,需要全部沖紅 
然后再開一張實際金額的銷項發(fā)票

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