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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-09-29 10:36

如果是以前年度的話,涉及損益了,要將營業(yè)外收入科目用以前年度損益調(diào)整科目代替。

小U 追問

2019-09-29 10:36

要怎么寫?》

張艷老師 解答

2019-09-29 10:38

借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅  貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整  貸:利潤分配--未分配利潤

小U 追問

2019-09-29 10:41

老師,營業(yè)外收入不就是增加了未分配利潤嗎?為什么這樣子沖又增加了未分配利潤?還是你上面有紅字和藍(lán)字?

張艷老師 解答

2019-09-29 10:43

營業(yè)外收入不就是增加了未分配利潤嗎?為什么這樣子沖又增加了未分配利潤?---這個是企業(yè)會計準(zhǔn)則的處理。如果是使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話,直接計入貸方利潤分配--未分配利潤
還是你上面有紅字和藍(lán)字?---全是正數(shù)。

小U 追問

2019-09-29 10:46

老師,你這樣子改的話···我的未交增值稅還是掛在借方啊···沒有沖掉啊···

張艷老師 解答

2019-09-29 10:47

您最初的問題,不是說本身就是沖銷分錄嘛?您要么就將此分錄對應(yīng)的業(yè)務(wù)背景介紹一下?

小U 追問

2019-09-29 10:54

我公司有筆16年8萬收入是以前年度確認(rèn)收入的,因為沒超過9萬所以增值稅被確認(rèn)為營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有3萬是被掛在往來款要確認(rèn)收入,最后和之前年份8萬是要一起補(bǔ)稅補(bǔ)收入的,那這種情況下,賬上要怎么改?

張艷老師 解答

2019-09-29 10:58

這個問題您已經(jīng)正在和學(xué)堂郭老師交流呢?還需要我?guī)湍治鰡幔?/p>

小U 追問

2019-09-29 11:02

她沒有分析我要的那部分···你幫我分析一下吧···

張艷老師 解答

2019-09-29 11:04

根據(jù)您的描述您公司是小規(guī)模納稅人吧?
小規(guī)模納稅人是不使用應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目的,而只使用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這一個科目
具體的分錄為
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
     貸:以前年度損益調(diào)整 
借:利潤分配--未分配利潤      
     貸:以前年度損益調(diào)整
 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
        貸:銀行存款

小U 追問

2019-09-29 11:10

老師··我再問一下··就是因為補(bǔ)稅補(bǔ)收入··所以去稅局改了當(dāng)年的報表···那我現(xiàn)在按你這樣子改呢還是要重新把當(dāng)年的帳重新做呢?

張艷老師 解答

2019-09-29 11:12

分錄就是在現(xiàn)在做的,而報稅是需要去稅局大廳做補(bǔ)充申報的。

小U 追問

2019-09-29 11:14

那意思我不用把當(dāng)年的帳重做···只要按上面的分錄走就可以了?那我當(dāng)年應(yīng)該確認(rèn)為收入··現(xiàn)在才來確認(rèn)收入的···是要怎么改,就那3萬···

小U 追問

2019-09-29 11:28

就是那16年的3萬是隨行付進(jìn)來的被掛錯在個人名上  借:銀行存款  貸:其他應(yīng)付款-小劉3萬   那現(xiàn)在補(bǔ)16年的收入補(bǔ)稅,這筆分錄要怎么做 是這樣子做嗎?借:其他應(yīng)付款-小劉3萬    貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入  以前年度損益調(diào)整-應(yīng)交增值稅 借:利潤分配--未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入    以前年度損益調(diào)整-應(yīng)交增值稅      還有計提當(dāng)年的附加稅要怎么做 還有滯納金

張艷老師 解答

2019-09-29 11:32

您當(dāng)年沒有確認(rèn)收入的3萬,是要確認(rèn)為收入的。
借:往來科目
      貸:以前年度損益調(diào)整
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
借:以前年度損益調(diào)整
        貸:利潤分配--未分配利潤

小U 追問

2019-09-29 11:34

確認(rèn)收入的分錄是按你給的那樣子做嗎?

張艷老師 解答

2019-09-29 11:37

是的,是這樣做分錄的。

小U 追問

2019-09-29 11:40

老師··以前年度確認(rèn)收入由于當(dāng)時沒有超過9萬是沒有計提附加稅的··那現(xiàn)在由于補(bǔ)了那3萬要重新計提的要怎么做?

張艷老師 解答

2019-09-29 11:42

借:以前年度損益調(diào)整
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交附加稅等
借:利潤分配--未分配利潤
      貸:以前年度損益調(diào)整

小U 追問

2019-09-29 12:01

老師··你這一筆沖以前  那筆借借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 貸:營業(yè)外收入  最后你那樣子沖, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:以前年度損益調(diào)整 
借:利潤分配--未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款   這樣子不會照常借方有兩個應(yīng)交增值稅嗎?  不是第一條分錄要倒過來 借以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅   這樣子才能和利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)

張艷老師 解答

2019-09-29 12:03

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 貸:營業(yè)外收入---這個分錄是不做的。

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是的,同學(xué),借:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸方 營業(yè)外收入
2022-03-04 21:09:22
如果是以前年度的話,涉及損益了,要將營業(yè)外收入科目用以前年度損益調(diào)整科目代替。
2019-09-29 10:36:29
可以不用 直接銷項結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
銷售時正常確認(rèn)應(yīng)交增值稅: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 如果申報可以免稅,則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2018-03-02 10:34:26
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