
老師,我們以前年度的加計抵減期初余額,這月實際抵減了我怎么做賬呀以前賬上沒有這筆加計抵減的賬,只有報表上有期初余額,我是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營業(yè)外收入對嗎
答: 是的,同學(xué),借:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸方 營業(yè)外收入
老師,沖以前年度這筆 分錄要怎么沖 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸:營業(yè)外收入
答: 如果是以前年度的話,涉及損益了,要將營業(yè)外收入科目用以前年度損益調(diào)整科目代替。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模企業(yè) 季末結(jié)免交的轉(zhuǎn)增值稅 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 同時借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入?
答: 您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。


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2019-09-29 10:36
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