
收到廠家給我們開具的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票金額大于轉(zhuǎn)賬金額,賬務(wù)處理怎么做?結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么做
答: 按發(fā)票成本入賬 都銷售出去了按入庫(kù)的結(jié)轉(zhuǎn)
采購(gòu)的物料,發(fā)票沒有來,物料已經(jīng)用的差不多了,如何做賬務(wù)處理呢,先暫估入庫(kù)再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,但是暫估入庫(kù)是不暫估進(jìn)項(xiàng)稅額的是吧,成本結(jié)轉(zhuǎn)也是含稅的金額對(duì)嗎,后期來發(fā)票了在紅沖暫估入庫(kù)的,成本也要紅沖重新做對(duì)嗎
答: 1、暫估入賬: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款等 領(lǐng)用材料: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 2、暫估入庫(kù)是不暫估進(jìn)項(xiàng)稅額的。 3、領(lǐng)用材料的金額是不含稅的。 4、收到發(fā)票后需要沖銷暫估的分錄,然后根據(jù)發(fā)票重新入賬,根據(jù)兩者的差額調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票會(huì)要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么賬務(wù)上應(yīng)該怎么做,得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的商品及結(jié)轉(zhuǎn)的成本都需要處理嗎,具體的賬務(wù)處理分錄應(yīng)該是怎樣的
答: 如已認(rèn)證,借:成本費(fèi)用科目 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出







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