
老師,您好!我上個月做了一筆材料暫估,但是這個月發(fā)現(xiàn)金額錯了,少了200,這個月發(fā)票已經(jīng)收到了,應(yīng)該怎么做賬?
答: 你好沖你的暫估分錄 然后按發(fā)票來做賬
原材料暫估入庫,發(fā)票拿回來時發(fā)現(xiàn)多開給數(shù)據(jù)了,這個怎么做賬?
答: 不用付款做營業(yè)外收入,按發(fā)票上面入賬,沖回你暫估
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問原材料暫估入庫第二年才來發(fā)票怎么做賬呀
答: 你好! 發(fā)票到時,正常沖暫估,然后再根據(jù)發(fā)票做賬。


傲嬌的摩托 追問
2019-09-28 11:30
meizi老師 解答
2019-09-28 11:35