
老師您好!截圖上是內(nèi)賬想做成外賬,我們員工費(fèi)用報(bào)銷是3493元,之前給我們員工備用金2000元(公戶付款)、這次1493元;(公戶付款)①怎么做會(huì)計(jì)分錄?(主要是貸方詳細(xì)分錄)②怎么寫摘要?
答: 借;管理費(fèi)用3493 貸:其他應(yīng)收款2000 銀行存款1493
誤餐費(fèi)報(bào)銷用法人提取的備用金如何寫會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,這個(gè)備用金在哪個(gè)科目里面?其他應(yīng)收款嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
誤餐費(fèi)報(bào)銷用法人提取的備用金如何寫會(huì)計(jì)分錄?
答: 首先,你需要確認(rèn)報(bào)銷的誤餐費(fèi)是否有實(shí)物憑證?比如發(fā)票或者收據(jù)等?


謹(jǐn)慎的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問
2019-09-28 11:28
佟老師 解答
2019-09-28 11:29