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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-09-27 16:47

你好 因為什么要預(yù)提營業(yè)成本呢?

金子 追問

2019-09-27 16:54

我們是運營公司,收到的租金要,要一部分給我們的合作商場

答疑蘇老師 解答

2019-09-27 17:02

你好 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款

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您好!存貨評估增值2000萬,那按原賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)銷售時的營業(yè)成本是8000萬,而非同一控制下的企業(yè)合并,樣樣都要按公允價值口徑對被投資的資產(chǎn)負(fù)債和會計利潤各個項目進行調(diào)整,那賬面價值較公允價值少結(jié)轉(zhuǎn)成本2000萬,所以調(diào)整分錄:借:營業(yè)成本2000貸:存貨2000。
2019-10-09 16:39:06
你好 因為什么要預(yù)提營業(yè)成本呢?
2019-09-27 16:47:19
您好!采用這種方法抵消的理解是,先視同全部對外出售,那全部對外出售是不是借:營業(yè)收入1000,貸:營業(yè)成本1000,原來這800萬元的營業(yè)成本在內(nèi)部交易時就結(jié)轉(zhuǎn)了,所以這800萬元的營業(yè)成本才是真正的營業(yè)成本,對第三方出售的收入才能算真正的營業(yè)收入,合并報表要保留的是真正的營業(yè)收入和營業(yè)成本哦,好,先視同全部銷售后,后面題干不是說只出售了40%嗎,那就需要將剩余未出售60%部分按毛利結(jié)轉(zhuǎn)的部分進行還原,借:營業(yè)成本120,貸:存貨120,也可以合并成一筆分錄寫:借:營業(yè)收入1000,貸:營業(yè)成本880,存貨120
2019-08-09 11:15:03
你這個12月做?借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù),你這個做分錄做12月?
2020-06-16 10:19:15
你好 借:以前年度損益調(diào)整 —主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:
2019-07-26 15:47:02
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