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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-09-27 12:02

你好!正常這些是不會有負數(shù)的,因為你要先預(yù)提再繳納。如果出現(xiàn)負數(shù),那一般是沒有計提導(dǎo)致,所以你補充計提就好了。

念誰伴秋天 追問

2019-09-27 12:22

老師,情況是這樣的,我這邊做應(yīng)上交彌補表,做好以后要往資產(chǎn)負債表里面填應(yīng)交稅費和應(yīng)交稅金,單位規(guī)定增值稅為借方余額應(yīng)重分類轉(zhuǎn)去其他流動資產(chǎn)填列,下面好幾個單位有的所得稅借方余額,有的轉(zhuǎn)入了非流動資產(chǎn),有的沒轉(zhuǎn)。我就想請教下老師這個有什么會計準則上的依具,能統(tǒng)一下口徑?

宋生老師 解答

2019-09-27 14:27

你好!這個本身沒有規(guī)定的,所以沒有統(tǒng)一的口徑了。

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你好!正常這些是不會有負數(shù)的,因為你要先預(yù)提再繳納。如果出現(xiàn)負數(shù),那一般是沒有計提導(dǎo)致,所以你補充計提就好了。
2019-09-27 12:02:46
貸方還是應(yīng)交稅費下面核算啊
2019-09-17 15:24:49
你好。同學(xué)。預(yù)交增值稅是在應(yīng)交稅費列報。
2019-02-25 10:09:28
你好,在應(yīng)交稅費用負數(shù)表示。
2017-02-16 17:02:06
財會2016.22三、財務(wù)報表相關(guān)項目列示 “應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負債表中的“其他流動資產(chǎn)” 或“其他非流動資產(chǎn)”項目列示;“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負債表中的“其他流動負債” 或“其他非流動負債”項目列示;“應(yīng)交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負債表中的“應(yīng)交稅費”項目列示。
2020-07-23 18:27:08
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