
老師,你好,我司實收資本認繳總額為1000萬和但實繳總額為100萬,那會計分錄要如何做?
答: 按實繳的金額做賬務處理 借:銀行存款(或庫存現金)1000000 貸:實收資本1000000
老師,我們公司之前的業(yè)務,實收資本貸方有余額200萬,但是業(yè)務不做了,要啟用下一個業(yè)務,那么怎么把以前的實收資本清0平賬,會計分錄怎么做
答: 您好,實收資本退回時才能清零。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:您好!我公司股東甲投入股本1900萬元,占股28%,所有的股本轉讓給另一個股東乙,公司退甲股東1200萬元,其差額怎樣做會計分錄?第一步1、借:實收資本-甲1900貸:實收資本-乙1900退甲股東款怎樣做分錄?
答: 退的資本這一部分是借實收資本銀行存款。







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了當 追問
2019-09-27 08:06
江老師 解答
2019-09-27 08:08