老師,請問我公司和另一個公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來,之前是我公司是加工方,收到另一個公司的加工費,記入應(yīng)收賬款,,但是現(xiàn)在他們也幫我們加工,我在收到他們寄過來的發(fā)票可不可以用應(yīng)收賬款的貸方表示我們應(yīng)該付的加工費?
尋夢者@…
于2019-09-26 17:58 發(fā)布 ??717次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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你好,可以的,也可以做應(yīng)付賬款,最后和應(yīng)收賬款互相抵消
2019-09-26 18:28:05

你好,差額一般需要開具負數(shù)發(fā)票沖銷
2016-09-13 12:42:39

什么原因造成的
2016-09-13 10:20:19

同學您好!
1. 分析前期賬務(wù)處理
在合伙期間購買資產(chǎn)時,賬務(wù)處理如下:
購買時:借:固定資產(chǎn) 142,800,貸:應(yīng)付賬款 142,800。
A 組支付時:借:應(yīng)付賬款 142,800,貸:其他應(yīng)收款 - A 組 142,800,同時借:其他應(yīng)收款 - A 組 142,800,貸:固定資產(chǎn) 142,800(資產(chǎn)轉(zhuǎn)給 A 組承擔)。
AB 拆伙平移賬務(wù)時:借:應(yīng)收賬款 - A,貸:其他應(yīng)收款 - A(用屬于 A 組承擔借是 B 組支付的款減掉屬于 B 組承擔但 A 組付款的余額做的賬務(wù)處理,且此時應(yīng)收賬款 - A 為負數(shù),表示 B 組欠 A 組錢)。
2. 當前情況及賬務(wù)處理
現(xiàn)這筆款要轉(zhuǎn)成付供應(yīng)商加工費,且加工費已掛賬在應(yīng)付賬款科目。
由于之前應(yīng)收賬款 - A 為負數(shù),代表 B 組欠 A 組款項,而現(xiàn)在該款項用于支付供應(yīng)商加工費,即減少對 A 組的欠款同時減少應(yīng)付給供應(yīng)商的加工費。
賬務(wù)處理應(yīng)為:借:應(yīng)付賬款(供應(yīng)商加工費金額,假設(shè)為 X),貸:應(yīng)收賬款 - A(金額為 X)。同時,需要在憑證后附一個詳細的說明,解釋該筆賬務(wù)調(diào)整的原因,即原本欠 A 組的款項用于支付供應(yīng)商加工費,以保證賬務(wù)處理的清晰性和可追溯性。
這里假設(shè)加工費金額與之前涉及的款項金額一致,如果不一致,需要根據(jù)實際情況確定具體的金額和賬務(wù)處理方式。同時,后續(xù)應(yīng)確保賬務(wù)處理符合相關(guān)會計準則和企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度要求。
2024-11-18 23:28:12

你好!是應(yīng)收A轉(zhuǎn)為墊付供應(yīng)商加工費?
2024-11-17 17:59:42
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