
員工向公司借了50000的備用金用來采購材料,然后每次用采購發(fā)票來沖賬,分錄該怎么寫
答: 您好 借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款 借:原材料等 貸:其他應(yīng)收款-員工
比如,預(yù)支 2000元, 采購材料560元, 我如何帳務(wù)處理呢? 如何沖抵后,如何讓2000元備用金保待不變
答: 您好!借:其他應(yīng)收款2000 貸:現(xiàn)金2000 借:原材料560 貸:其他應(yīng)收款560 你要保持不變只能去提取現(xiàn)金。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們采購材料,發(fā)票開的是930..別人給我們優(yōu)惠了30.我們實際支付了900,應(yīng)該怎么做
答: 你好,借;原材料 930,貸;銀行存款等科目 900,營業(yè)外收入30


Z&C 追問
2019-09-26 15:56
bamboo老師 解答
2019-09-26 15:57
Z&C 追問
2019-09-26 15:57
bamboo老師 解答
2019-09-26 15:59