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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-26 14:42

差額計提壞賬準備,并核銷壞賬

冰山一角 追問

2019-09-26 14:45

具體是這樣操作嗎?

1.借,壞賬準備   貸  應收賬款

辜老師 解答

2019-09-26 14:46

先,借:資產(chǎn)減值損失  貸:壞賬準備
然后  借,壞賬準備 貸 應收賬款

冰山一角 追問

2019-09-26 14:47

做這個憑證后面以什么作為附件呢?

辜老師 解答

2019-09-26 14:51

這個是不用附件的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,這個是可以收回的,可以
2022-08-06 18:12:27
您好,應收賬款是103000 借:應收賬款103000 貸:主營業(yè)務收入100000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)3000
2022-04-08 11:30:00
你好,你可以理解為一共需要計提的壞賬準備
2020-06-10 18:51:19
您好 應該是收了款項還沒有開具發(fā)票
2020-04-14 10:56:40
你好 可以計提 壞賬
2019-12-04 10:06:20
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