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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-09-26 14:05

你好,借:管理費用   貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

嬌氣的雪碧 追問

2019-09-26 14:08

若發(fā)票金額為676元 實際報銷660元   稅額為38.26怎么做分錄

彩麗老師 解答

2019-09-26 14:48

借:管理費用-差旅費   應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項   貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金660
為什么一張住宿費專票有16塊錢不報銷呢?

嬌氣的雪碧 追問

2019-09-26 14:49

高于公司報銷金額

彩麗老師 解答

2019-09-26 14:58

分錄就是上面的分錄,借:管理費用-差旅費622.64    應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項37.36    貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金660

嬌氣的雪碧 追問

2019-09-26 15:02

不應(yīng)該這樣做分錄吧,抵扣是37.36元,但是專票認(rèn)證金額是38.26元,需要按照38.26元入賬再進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出吧。

彩麗老師 解答

2019-09-26 15:15

不用,就按我上面的金額和分錄做就可以,申報增值稅的時候填附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出0.9

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你好,借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-09-26 14:05:04
不需要可以抵扣進(jìn)項稅
2019-12-10 10:20:53
你好,你什么業(yè)務(wù)的住宿費
2018-12-07 13:42:40
你好,每個地方消費不一樣的 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)不一樣 最好參考你當(dāng)?shù)?/div>
2020-04-30 07:39:51
實際的差旅要有車票,住宿,餐費等,只有住宿不好
2018-12-28 14:12:57
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