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送心意

克江老師

職稱,中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-25 20:47

你好,加上36 ,是會計(jì)處理不正確,消除這塊

克江老師 解答

2019-09-25 20:52

的影響,減去1.2,是按照會計(jì)制度本年折舊。可以正常進(jìn)入成本費(fèi)用,在會計(jì)利潤中提現(xiàn)成本1.2。34.8,是為了享受國家政策,安全專用設(shè)備可以一次性從成本中去。所以總金額還是1.2+34.8=36萬,一次性進(jìn)入了成本。提現(xiàn)國家優(yōu)惠政策。這就是會計(jì)和稅法上差異。

難瘦 追問

2019-09-25 21:23

那個34.8是不是下面那道題收到的材料?

克江老師 解答

2019-09-25 22:22

34.8是不是下面那道題收到的材料,視同收入,我看錯題目了,稅法上選擇分期抵扣折舊。

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相關(guān)問題討論
您好!報(bào)季報(bào)時不需要,年度匯算清繳時才需要
2021-10-07 21:56:29
你好,填寫利潤總額,祝您工作順利
2019-10-22 09:36:01
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好,因?yàn)闋I業(yè)利潤反應(yīng)的是日常經(jīng)營活動的稅前利潤,營業(yè)利潤加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出才是利潤總額,這些都是稅前的口徑。利潤總額扣掉所得稅后就是凈利潤,也就是稅后利潤。
2020-07-18 21:48:07
你好! 是企業(yè)所得稅
2019-07-11 23:03:08
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