老師你好,我想請(qǐng)問下,取得專票時(shí),我借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),認(rèn)證抵扣的時(shí)候需不需要做會(huì)計(jì)處理?還有享受加計(jì)抵減政策的,是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下設(shè)二級(jí)明細(xì),還是在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)一級(jí)明細(xì),當(dāng)月用不用根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)提加計(jì)抵減做賬務(wù)處理?

Amico
于2019-09-25 17:54 發(fā)布 ??896次瀏覽
-  送心意
                                                     
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
 
2019-09-25 17:56
1.你之前做進(jìn)項(xiàng)稅額,那就不做了,2月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入      http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
相關(guān)問題討論
 
 1.你之前做進(jìn)項(xiàng)稅額,那就不做了,2月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入      http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
 2019-09-25 17:56:40
 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行存款。
 2022-06-01 09:56:28
 你好,這個(gè)是一般納稅人的嗎?
 2022-01-25 11:19:14
 小企業(yè)準(zhǔn)則也是要這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
 2019-10-30 15:04:47
 你好!財(cái)會(huì)(2016)22號(hào),沒有說要轉(zhuǎn)三級(jí)科目的余額喲~~~(等了多少年了,還沒有明確答案)
 2018-01-20 08:11:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
    精選問題
 獲取全部相關(guān)問題信息








 
 
 粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



Amico 追問
2019-09-26 15:14
maize老師 解答
2019-09-26 15:18
Amico 追問
2019-09-26 15:19
maize老師 解答
2019-09-26 15:24