
你好,我們是事業(yè)單位,我們現(xiàn)在要建賬,但期初數(shù)據(jù)只有應(yīng)收賬款,銀行存款,固定資產(chǎn),我該貸方放入啥科目合適,
答: 你的凈資產(chǎn) 另外結(jié)余 事業(yè)基金等科目
老師您好,我們是行政事業(yè)單位單位用之前收取暫存款購買的固定資產(chǎn)。借:暫存款,貸:銀行存款 ?怎么入固定資產(chǎn)賬呀?
答: 借,固定資產(chǎn) 貸,暫存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
二級事業(yè)單位賬目合并到一級事業(yè)單位,合并單位如何記賬,例如銀行存款,固定資產(chǎn)等
答: 如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應(yīng)收、應(yīng)付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應(yīng)收、應(yīng)付款處理即可.如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖. 年終結(jié)賬時,對已完工的項目,撥入??钆c撥出???、和??钪С鰧_,工程項目未完工前,賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)下年.由于原單位均撤銷,即不復(fù)存在,而合并后的單位是個新的單位,應(yīng)該重新設(shè)帳.
你好,行政單位用非同級財政收入購買的固定資產(chǎn)如何記賬,收到錢:借方:銀行存款 貸方:非財政撥款收入購買固定資產(chǎn):借方:固定資產(chǎn) 貸方:銀行存款
事業(yè)單位學(xué)校用其他應(yīng)付款購置固定資產(chǎn),借其他應(yīng)付款,貸銀行存款;借固定資產(chǎn),貸累計盈余對嗎


陽光 追問
2019-09-25 20:27
陳詩晗老師 解答
2019-09-25 20:28