老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費(fèi)用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經(jīng)計提了就要填計入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

銷項300,進(jìn)項200,前期留抵200.分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項) 300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交交增值稅 100借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交交增值稅 100貸:應(yīng)交增值稅-留抵稅額 100分錄是這樣寫嗎?
答: 同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項大于銷項 但是在當(dāng)月抵扣的時候并未勾選完,形成了應(yīng)納稅額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅?本月進(jìn)項稅額8385.58,銷項稅額3856.79 分錄可以寫成?(結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅進(jìn)銷項)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3856.79 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額3558.40 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 298.39剩余未勾選未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項入留抵稅額?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額 4827.18 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 4827.18
答: 你好,你實(shí)際認(rèn)證多少進(jìn)項稅額.按實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項和銷項比較,如果有應(yīng)納稅再結(jié)轉(zhuǎn)出來,是留抵就不用結(jié)轉(zhuǎn)出來
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,本年年底應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額銷項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額然后應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?明年年初又怎么轉(zhuǎn)回?
答: 期末你的進(jìn)項稅大于銷項稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的


空心菜 追問
2019-09-25 09:42
辜老師 解答
2019-09-25 09:42
空心菜 追問
2019-09-25 09:44
辜老師 解答
2019-09-25 09:46
空心菜 追問
2019-09-25 09:48
辜老師 解答
2019-09-25 09:54