
企業(yè)被稅務(wù)局檢查所得稅,被納稅調(diào)增了80000,原賬面虧損是20000,讓交企業(yè)所得稅6000.怎么做賬務(wù)處理
答: 你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 6000 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 6000
請(qǐng)問老師,稅務(wù)局讓自查。我公司2017年7月以后收到的接待餐費(fèi)發(fā)票沒有填列納稅識(shí)別號(hào)要做納稅調(diào)增處理嗎?如果是1600元,是不是補(bǔ)繳1600*25%的企業(yè)所得稅?
答: 你好,是的,調(diào)增1600,補(bǔ)企業(yè)所得稅1600*0.25
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
納稅調(diào)增繳納的企業(yè)所得稅款,能否在企業(yè)所得稅前扣除
答: 納稅調(diào)增繳納的企業(yè)所得稅款,不可以在企業(yè)所得稅前扣除
企業(yè)所得稅中,增值稅是不可扣除的,那最后算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),增值稅用調(diào)增嗎?
老師,稅務(wù)局要求本年度調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅報(bào)表納稅調(diào)增,調(diào)增后賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
稅局讓自查去年的企業(yè)所得稅,那么如何調(diào)增應(yīng)納稅所得額,賬務(wù)上如何處理?報(bào)表怎樣填寫呢?
你好老師,稅務(wù)局要求我們調(diào)整企業(yè)所得稅,是調(diào)整2018年末申報(bào)的所得稅嗎?調(diào)增是什么意思?

