
老師,你好!固定資產(chǎn)的原值入錯(cuò)了,把待抵扣的進(jìn)項(xiàng)入到貸方了,應(yīng)付賬款也錯(cuò)了,是去年十二月份的,怎么改賬呢?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的?
購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí)的沒(méi)付的款項(xiàng)可以抵應(yīng)付賬款嗎
答: 你好,可以做應(yīng)付賬款的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)未付款,那做賬產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅月末可抵扣嘛?
答: 購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)未付款,只要專(zhuān)用發(fā)票到了,也認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅月末是可以抵扣的。

