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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-09-24 10:45

是做賬做多么,你之前咋做,現(xiàn)在科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉

糖晶 追問

2019-09-24 10:47

之前是借生產(chǎn)成本300  貸原材料300,然后入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本,出售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品

糖晶 追問

2019-09-24 10:48

應該是200的金額,寫成300了

maize老師 解答

2019-09-24 10:49

全部科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉,重新做,借生產(chǎn)成本-300 貸原材料-300,然后入庫,借庫存商品-,貸生產(chǎn)成本-,出售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務成本-,貸庫存商品-

糖晶 追問

2019-09-24 10:52

老師,能不能直接  借  主營業(yè)務成本  貸  原材料或者  借   本年利潤  貸原材料 呢

糖晶 追問

2019-09-24 10:53

負數(shù)金額

maize老師 解答

2019-09-24 10:57

不行,需要按上面步驟做才可以

糖晶 追問

2019-09-24 11:11

好吧,謝謝老師

maize老師 解答

2019-09-24 13:24

滿意請給五星好評,謝謝

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您好 請問您的題在哪里
2021-06-27 22:07:09
借:原材料90 貸:應付賬款90 結(jié)算: 借:應付賬款100 貸:應付票據(jù)100 做完后實際形成了10萬預付賬款
2017-01-18 17:54:54
那就補提下,借:以前年度損益調(diào)整 貸原材料 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-11 10:09:01
你好!借待處理財產(chǎn)損益 貸原材料。
2018-09-18 17:12:16
計稅不認可公允模式,也就認可成本模式進行折舊扣除2000 會計賬面是公允,計稅是按2000扣除折舊后價值,形成遞延所得稅差異
2020-08-10 12:37:17
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