
收到未認(rèn)證進(jìn)項專票,做賬后附件放在入賬月份還是放在認(rèn)證月月
答: 您好,放在入賬月份可以
老師,10月份的進(jìn)項專票,我11月份才認(rèn)證,我應(yīng)該怎么做賬
答: 你好,是你10月需要用到這張發(fā)票嗎?那你可以暫估入庫。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問 現(xiàn)在進(jìn)項票有2019年1月份至5月份的 都未認(rèn)證 并且沒有入賬 但是商品都在使用 這樣合理嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?謝謝老師
答: 您好 沒有認(rèn)證也應(yīng)該入賬 借 庫存商品 應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)付賬款等

