国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-23 20:17

您好
借:管理費用——辦公費 1830
貸:銀行存款 200+280+1350=1830
借:管理費用——辦公費 -200-280=-480
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 480

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 借:管理費用——辦公費 1830 貸:銀行存款 200+280+1350=1830 借:管理費用——辦公費 -200-280=-480 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 480
2019-09-23 20:17:01
一般企業(yè)來說,支付的時候借管理費用貸銀行存款。抵減的時候是 借應交稅費應交增值稅稅額減免 帶管理費用。
2020-03-12 22:50:40
你好 有取得相應發(fā)票嗎
2018-08-08 14:55:20
你好,發(fā)生時 借:管理費用-服務費 280 貸:銀行存款280 抵扣時 借:管理費用-服務費 -280 借:應交稅費-增值稅-減免稅280
2020-07-02 12:30:54
你好,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-06-17 15:15:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...