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錢生生
于2019-09-23 11:52 發(fā)布 ??1280次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-09-23 11:53
進項稅的負數(shù),是填列在附表二的進項稅轉出的
錢生生 追問
2019-09-23 12:28
但是在快學電子這個報稅實操這份練習中并沒有轉出啊,這是什么原因?是因為已經認證通過了嗎?本期認證通過了,下期再把進項稅額轉出。
辜老師 解答
2019-09-23 14:01
負數(shù)發(fā)票是不用認證的
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一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報
#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
答: 這個一般增值稅欄次填寫0 這個
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表中當年進項稅額為0,銷項稅額的本年累計數(shù)表示繳納的增值稅嗎?
答: 是的
進項發(fā)票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉出一欄嗎?
討論
一般納稅人,每月申報增值稅同時申報消費稅,請問進項稅額大于銷項稅時是不是增值稅和銷項稅都不用繳納?
增值稅進項稅額大于銷項稅額,下月申報繳納怎么記分錄?
購買收到的增值稅普通發(fā)票,增值稅納稅申報需要填寫進項稅額嗎?
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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錢生生 追問
2019-09-23 12:28
辜老師 解答
2019-09-23 14:01