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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-23 09:42

您好
請(qǐng)問上個(gè)月計(jì)提分錄怎么寫的

果果 追問

2019-09-23 09:47

借:制造費(fèi)用-水電費(fèi)  28000     貸預(yù)計(jì)負(fù)債  28000   這月開過來增值稅發(fā)票36000( 不含稅31858.4     進(jìn)項(xiàng)4141.6)

bamboo老師 解答

2019-09-23 09:53

借:制造費(fèi)用 31858.4-28000=3858.4
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額  4141.6
預(yù)計(jì)負(fù)債 28000
貸:應(yīng)付賬款等 3858.4+4141.6+28000=36000

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借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款
2020-05-17 11:55:40
支付水電費(fèi),借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,計(jì)提借:管理費(fèi)用--水電費(fèi),貸:預(yù)付賬款
2017-06-25 20:26:35
你好 借;制造費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款
2018-09-13 16:51:29
您好!借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)等 貸:應(yīng)付賬款
2016-09-27 16:23:01
你好,一般不需要計(jì)提的,發(fā)生了就計(jì)入相關(guān)科目核算就是了
2016-11-12 14:54:31
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