請(qǐng)問(wèn),我公司收到客戶預(yù)付貨款12000元(40箱*300元/箱),我公司再預(yù)付給供貨商11200元(40箱*280/箱), 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄分別是: 借 存現(xiàn)金 12000 貸 收賬款12000 借 付賬款11200 貸 存現(xiàn)金11200 第二月收到供貨商35件貨9800元(35*280元) 也發(fā)給客戶35件貨10500元(35*300元) 這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做,月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品的成本 我公司不是生產(chǎn)企業(yè),是商貿(mào)公司

碧藍(lán)的大米
于2016-03-07 18:21 發(fā)布 ??1136次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-03-07 18:36
您好!第二月收到供應(yīng)商貨物的時(shí)候借:庫(kù)存商品9800,貸:預(yù)付賬款9800.發(fā)給客戶的時(shí)候借:預(yù)收賬款10500,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10500/1.03,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅10500/1.03*0.03。
月底了是要結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品的成本。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9800,貸:庫(kù)存商品9800
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您好!第二月收到供應(yīng)商貨物的時(shí)候借:庫(kù)存商品9800,貸:預(yù)付賬款9800.發(fā)給客戶的時(shí)候借:預(yù)收賬款10500,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10500/1.03,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅10500/1.03*0.03。
月底了是要結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品的成本。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9800,貸:庫(kù)存商品9800
2016-03-07 18:36:35
那你們沒(méi)有啥回扣么,那你們賺啥?
2019-09-06 13:22:38
你好結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定是已經(jīng)發(fā)貨的成本
2019-10-11 00:48:48
你好?、俳瑁恒y行存款58.5萬(wàn),貸:預(yù)收賬款58.5萬(wàn)。②借:預(yù)收賬款117萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)17萬(wàn)。③借:銀行存款58.5萬(wàn),貸:預(yù)收賬款58.5萬(wàn)。④借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80萬(wàn),庫(kù)存商品80萬(wàn)?!救鐖?zhí)行新準(zhǔn)則,預(yù)收賬款換成“合同負(fù)債”】供參考!
2019-11-16 08:49:32
你好;為什么收到發(fā)票做的是相反分錄;? 你購(gòu)進(jìn)先做; 借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款 ; 然后銷售做收入;結(jié)轉(zhuǎn)成本; 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品?
2024-04-18 14:20:36
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