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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-22 13:57

您好
做計提跟上交相同的紅字分錄

點、 追問

2019-09-22 14:02

沒有單獨計提社保,是計提應發(fā)工資 借管理費用 貸應付職工薪酬  付社保時 借管理費用 其他應收款 貸:銀行存款  請問怎么沖紅

bamboo老師 解答

2019-09-22 14:04

借:管理費用 借方紅字
借:其他應收款 借方紅字
借:銀行存款 借方藍字

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 做計提跟上交相同的紅字分錄
2019-09-22 13:57:37
你好,待轉(zhuǎn)基金世上一次應該退回來,沒有退到公戶的吧。
2020-06-04 09:11:49
你好,借;銀行存款,貸;其他收益
2020-04-14 09:16:43
您好 做計提跟繳納相同的紅字分錄就好了
2020-06-29 17:32:58
權(quán)責發(fā)生制,不管有無到票都要記賬
2018-12-22 10:58:35
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