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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-21 12:39

你好  是應(yīng)付賬款 那你們最好是有往來對賬函對方確定了后然后走內(nèi)部審批單來補(bǔ)賬

莫秀云 追問

2019-09-21 12:46

前面已經(jīng)預(yù)付了貨款,現(xiàn)在才提貨,會計分錄應(yīng)該怎樣做啊

meizi老師 解答

2019-09-21 12:47

你好 那你就把銀行單拿出來 走內(nèi)部審批 補(bǔ)做預(yù)收賬款 然后做 借銀行存款貸預(yù)收賬款   借預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

莫秀云 追問

2019-09-21 13:12

不好意思,還要再問一下,關(guān)鍵是前面他們什么賬都沒有,現(xiàn)在也不知道具體是用那種方式收的款啊,而且還有好幾筆,這只是內(nèi)部的一個賬務(wù)處理

meizi老師 解答

2019-09-21 14:21

你好 你不是說你之前已經(jīng)建賬了嗎  建賬了就要補(bǔ)做分錄那你就去查你之前是怎么收款的 是銀行還是現(xiàn)金  你總得曉得怎么收款方式 收的誰的 收的什么時候的 你才好補(bǔ)賬的

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你好,從15年4月份開始根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出賬務(wù)處理
2016-06-20 16:07:54
你現(xiàn)在是做全面財產(chǎn)清查,根據(jù)清查后實(shí)際有的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)建賬處理。
2020-07-12 14:33:57
9月建賬,如果是才設(shè)立的企業(yè),直接是全部科目期初數(shù)據(jù)是0
2019-10-17 20:40:40
你好,這個有業(yè)務(wù)在建賬也可以
2019-10-16 17:13:13
盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初
2019-10-13 18:51:15
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