
結(jié)轉(zhuǎn)專利費(fèi)用,為什么前期要掛其它應(yīng)付款,這個(gè)前期掛其他應(yīng)付款的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
我們公司股東結(jié)算 打算把應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款清空 但是我們之前也沒有做壞賬計(jì)提 那這賬怎么處理最好呀 最好發(fā)個(gè)會(huì)計(jì)分錄 謝謝
答: 把應(yīng)收的收回來,應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到員工退回的會(huì)餐款怎么做會(huì)計(jì)分錄,之前是做在其他應(yīng)付款科目里,現(xiàn)在退回款項(xiàng)已存入銀行
答: 同學(xué)您好,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款









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苗靜 追問
2019-09-21 12:06
佟老師 解答
2019-09-21 12:08