
你好,老師。請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)以前年度根據(jù)預(yù)收款預(yù)交的企業(yè)所得稅如何在結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)抵減
答: 你好! 申報(bào)所得稅時(shí),把預(yù)交所得稅填寫(xiě)在申報(bào)表“已交稅金欄”就可以了
房地產(chǎn)行業(yè)以前年度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,怎么抵扣呢,我們今年有一個(gè)項(xiàng)目確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,需要交企業(yè)所得稅,可以用以前年度交的企業(yè)所得稅抵扣嗎
答: 你好 ;? 預(yù)交的企業(yè)所得稅; 你申報(bào)主表的時(shí)候; 有一個(gè)已交企業(yè)所得稅 金額? 欄次會(huì)自動(dòng)出來(lái) 金額抵減的??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們房地產(chǎn),以前企業(yè)所得稅是核定,2019變查賬。以前年度沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入,但全部預(yù)繳企業(yè)所得稅。這樣情況,2019結(jié)轉(zhuǎn)收入。稅金怎么辦?
答: 應(yīng)該并入2019年度繳納稅

