員工聚餐需要通過應(yīng)付職工薪酬薪酬核算嗎?還是直 問
同學(xué),你好 需要通過應(yīng)付職工薪酬薪酬核算 答
老師,小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)一次性提完折舊后又出 問
固定資產(chǎn)余額為0了 ? 答
老師如果我們是拍攝方,制片方,如果有自然人投資某 問
您好,這種如果不股東需要拿發(fā)票過來 答
老師,我們是建筑公司,收到的發(fā)票是 經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械 問
含人工費(fèi)就開建筑服務(wù),不含就可以開經(jīng)營(yíng)租賃 答
老師9月客戶給我們提供了運(yùn)輸服務(wù),我們還未付款,10 問
您好,可以的,可以先暫估入賬的 答

老師,一般納稅人的抵減稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用--服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--減免稅額 貸:管理費(fèi)用--服務(wù)費(fèi)是這樣嗎
答: 可以的同學(xué),一般是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-減免稅款
師好,收到信息技術(shù)服務(wù)專票,發(fā)票金額283.63 稅額17,含稅價(jià)300.33,但員工只報(bào)300元,這種情況怎么處理?我公司是一般納稅人!按實(shí)際費(fèi)用入賬,那已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?分錄是這樣嗎?借 管理費(fèi)用 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 283.02 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 16.98貸 現(xiàn)金 300
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額不要少,管理費(fèi)用可以少報(bào)0.33元,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問支付金稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)一般納稅人和小規(guī)模實(shí)行抵減,寫可以寫抵減增值稅稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:管理費(fèi)用
答: 可以的,也可以換成貸營(yíng)業(yè)外收入

