
老師這個(gè)月的發(fā)票不認(rèn)證是不是就不用做賬?我在財(cái)務(wù)公司怎么看到有好幾個(gè)月前的發(fā)票沒(méi)認(rèn)證也沒(méi)做賬呢?
答: 你好,這個(gè)處理就是比較簡(jiǎn)單,按照規(guī)定應(yīng)該入賬反映成本費(fèi)用
老師,我們有一張票,對(duì)方開錯(cuò)了2019年的,我們沒(méi)有認(rèn)證,讓他去沖紅,他們想讓我們認(rèn)證以后,沖紅,和他們直接沖紅有什么區(qū)別嗎。對(duì)方說(shuō)財(cái)務(wù)不好做賬
答: 沒(méi)有區(qū)別,既然明知開錯(cuò),再認(rèn)證就不妥了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月購(gòu)買稅控盤財(cái)務(wù)已經(jīng)做賬,本月發(fā)票認(rèn)證了,怎么做賬?
答: 你好,借管理費(fèi)用(用負(fù)數(shù)),借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費(fèi)用





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2019-09-20 08:28