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消炎藥
于2019-09-19 21:52 發(fā)布 ??749次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-09-19 21:54
分錄處理是對的,同學。
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在付貨款的時候 部分金額用來抵扣付款單位給本單位的租金在做分錄時是不是 借應付賬款 金額記貸方負數(shù) 貸其他應收
答: 分錄處理是對的,同學。
老師,其他應付款個人掛多了,付的時候要怎樣做分錄?多的部分放哪里
答: 你好 掛賬的分錄怎么做的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收學生充飯卡的錢有現(xiàn)金有銀行掃碼及其它支付方式,我該如何做分錄呢?不知道借:?貸:其他應付款
答: 借現(xiàn)金, 銀行卡這個掃碼到哪里了
老師,你好,其他應付款這個科目,記錯了賬,怎么樣沖平呀,原因也找不出來呀,怎么樣做分錄呢
討論
請問老師,之前收了客戶押金,但前面會計沒有做其他應付款,這次需要退給客戶了,可以補做分錄嗎?
老師,老板分紅應該怎樣做分錄吧,我做其他應付款借方,但出現(xiàn)了借方赤字金額!這怎么弄??!
老師:我們18年付的PDM軟件費,一直掛的其他應付款,8月份開票要怎么做分錄?
機關(guān)單位收到其他應付款 預算會計怎么做分錄
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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