
老師,公司期初建賬,之前已經(jīng)有3個月賬了,資金和往來都用期初額,把庫存,應收應付,現(xiàn)金,銀行都錄了期初,要是開賬還是不平,應該記入那個科目
答: 建議你把期初數(shù)都填在一張空的資產(chǎn)負債表上,弄平了,再把數(shù)據(jù)入到系統(tǒng)里面
期初建賬 有庫存還現(xiàn)金數(shù) 該怎樣填科目賬的數(shù)
答: 都填到庫存現(xiàn)金里去
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的應收賬款有35萬,庫存現(xiàn)金16萬,在前會計行沒有設置明細科目的情況下,可以直接對沖掉16萬的現(xiàn)金嗎?
答: 你好同學,不可以的同學這個不行的
我之前的會計將農(nóng)行9271卡用庫存現(xiàn)金科目去核算了,如果農(nóng)行9271卡提現(xiàn),我該如何做賬。,對內(nèi)的
我之前的會計將農(nóng)行9271卡用庫存現(xiàn)金科目去核算了,如果農(nóng)行9271卡提現(xiàn),我該如何做賬
新到一個單位,一直沒有賬,我要期初建賬,往來,現(xiàn)金,銀行,庫存都錄入進去了,賬不平怎么調(diào)節(jié),把差異錄入什么科目調(diào)整


冰凌 追問
2019-09-19 21:44
王超老師 解答
2019-09-19 21:54
冰凌 追問
2019-09-19 21:55
王超老師 解答
2019-09-19 22:01