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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-19 15:27

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項稅額),  貸;應付賬款等科目
然后把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做沖銷
借;庫存商品,貸;主營業(yè)務成本

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目 然后把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做沖銷 借;庫存商品,貸;主營業(yè)務成本
2019-09-19 15:27:57
學員你好,分錄如下 借:應收賬款負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費-增值稅-銷項稅額負數(shù) 借:主營業(yè)務成本負數(shù) 庫存商品
2021-11-23 20:50:11
是的,數(shù)量負數(shù),其他的一樣
2019-06-12 13:32:55
1、暫估入庫時: 借:庫存——暫估 貸:應付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進行沖銷: 借:庫存——暫估(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:庫存 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-01-06 19:02:55
你好,可以補錄 借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
2019-10-28 09:21:05
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