我6月暫估庫存并且結(jié)轉(zhuǎn)成本60000,8月收到發(fā)票只有50450,應該要如何錄入分錄或更正
佚名
于2019-09-19 15:26 發(fā)布 ??539次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-09-19 15:27
你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
然后把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做沖銷
借;庫存商品,貸;主營業(yè)務成本
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你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
然后把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做沖銷
借;庫存商品,貸;主營業(yè)務成本
2019-09-19 15:27:57

學員你好,分錄如下
借:應收賬款負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費-增值稅-銷項稅額負數(shù)
借:主營業(yè)務成本負數(shù)
庫存商品
2021-11-23 20:50:11

是的,數(shù)量負數(shù),其他的一樣
2019-06-12 13:32:55

1、暫估入庫時:
借:庫存——暫估
貸:應付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進行沖銷:
借:庫存——暫估(紅字)
貸:應付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:庫存
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
2020-01-06 19:02:55

你好,可以補錄
借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估
借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
2019-10-28 09:21:05
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