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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-09-19 14:08

你好,憑對方出庫單或送貨單按照不含稅金額 做借庫存商品  貸應(yīng)付賬款(暫估)

云淡風(fēng)輕 追問

2019-09-19 14:10

那以后發(fā)票回來商品成本增加了我怎么做分錄呢?我們是小規(guī)模納稅人,增值稅直接計入成本,現(xiàn)在是我們給甲方開發(fā)票了必須要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,按照不含稅的價格先結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

徐阿富老師 解答

2019-09-19 14:16

你好,小規(guī)模納稅人按照含稅做賬,后期發(fā)票開來,先沖紅原來的暫估分錄,再按照發(fā)票重新入庫,和暫估有差額的部分直接計入主營業(yè)務(wù)成本

云淡風(fēng)輕 追問

2019-09-19 14:25

發(fā)票回來直接沖掉暫估就行對吧,把之前暫估的分錄紅字寫一遍,然后再借:庫存商品
    貸:銀行存款或應(yīng)付

徐阿富老師 解答

2019-09-19 14:27

你好,對的。沒錯,是這樣的然后有差額的再做成本

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相關(guān)問題討論
你好,憑對方出庫單或送貨單按照不含稅金額 做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款(暫估)
2019-09-19 14:08:07
沖6月500噸,憑票6月500,憑票7月500,6月份剩下的是不是等下次來了再沖?
2017-07-11 22:16:45
你好,暫估,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 ,付款,借:應(yīng)付或預(yù)付賬款-某供應(yīng)商 貸:銀行存款
2017-09-01 12:35:37
借:庫存商品 貸;銀行存款 然后紅字沖減 借:庫存商品 進(jìn)項稅額 貸銀行存款
2019-10-14 09:43:23
你好,借生產(chǎn)成本 --材料,貸原材料--暫估價,附領(lǐng)用人簽名和采購合同,
2019-11-01 06:54:03
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