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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-09-19 11:22

問(wèn)題一,公司為什么買A公司的材料,付款和開(kāi)發(fā)票又是B公司?---可能性很多,最直觀的判斷,就是A公司涉及偷逃稅款。
問(wèn)題二,我是內(nèi)賬借原材料貸應(yīng)付賬款,但是我的采購(gòu)單子是A公司,付款和開(kāi)票又是B公司,付款時(shí)我根據(jù)單子記賬就錯(cuò)了,不能根據(jù)單子記那要忘記怎么辦啊---這個(gè)問(wèn)題沒(méi)看懂,請(qǐng)您具體描述一下。抱歉。

太陽(yáng)花~上課 追問(wèn)

2019-09-19 11:27

是不是收到A供應(yīng)商的材料時(shí)我就記在B供應(yīng)商應(yīng)付賬款頭上?

張艷老師 解答

2019-09-19 11:27

您當(dāng)時(shí)是怎么做的分錄,請(qǐng)上傳一下,好嗎?

太陽(yáng)花~上課 追問(wèn)

2019-09-19 11:44

當(dāng)時(shí)采購(gòu)a公司材料我就貸應(yīng)付賬款a公司,但還錢時(shí)的銀行流水又是 b公司,我借應(yīng)付賬款b公司,最后導(dǎo)致a公司的錢還沒(méi)還,b公司不欠錢又還錢了,咋整

張艷老師 解答

2019-09-19 12:38

做一筆調(diào)整分錄
借:應(yīng)付賬款--A
     貸:應(yīng)付賬款--B
還是上面的提示,這個(gè)業(yè)務(wù)因?yàn)橘Y金流不一致,會(huì)涉及虛開(kāi)發(fā)票的。單從會(huì)計(jì)處理上,是無(wú)法平衡這個(gè)資金來(lái)不一致的情況。

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問(wèn)題一,公司為什么買A公司的材料,付款和開(kāi)發(fā)票又是B公司?---可能性很多,最直觀的判斷,就是A公司涉及偷逃稅款。 問(wèn)題二,我是內(nèi)賬借原材料貸應(yīng)付賬款,但是我的采購(gòu)單子是A公司,付款和開(kāi)票又是B公司,付款時(shí)我根據(jù)單子記賬就錯(cuò)了,不能根據(jù)單子記那要忘記怎么辦啊---這個(gè)問(wèn)題沒(méi)看懂,請(qǐng)您具體描述一下。抱歉。
2019-09-19 11:22:50
借:原材料,貸:應(yīng)付賬款
2021-06-25 14:31:46
同學(xué)您好! 購(gòu)買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
掛往來(lái),看余額即可
2017-03-08 08:02:02
你好 借原材料(價(jià)款%2B運(yùn)費(fèi)金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 這樣來(lái)做賬 如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是專票的話
2020-07-27 10:48:57
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