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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-19 10:44

您好
借:其他應收款——會計
貸:銀行存款

Double No 追問

2019-09-19 10:47

老師,那我每個月還多少合適,我可以做一筆,還的時候,我可以借:其他應收款,貸,現(xiàn)金嗎?

Double No 追問

2019-09-19 10:48

摘要要寫什么?

bamboo老師 解答

2019-09-19 10:48

還款的時候
借:銀行存款
貸:其他應收款
每個月還多少根據(jù)單位的實際情況

Double No 追問

2019-09-19 10:49

老師、這個本來就是拿出來做報銷的,怎么還會銀行還進去呢?

bamboo老師 解答

2019-09-19 10:53

還的時候,我可以借:其他應收款,貸,現(xiàn)金嗎? 是針對您這個說法寫的分錄
報銷的話
借:管理費用
銷項費用等
貸:其他應收款——會計

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相關問題討論
您好 借:其他應收款——會計 貸:銀行存款
2019-09-19 10:44:06
你好 轉(zhuǎn)給個人掛其他應收款 不是備用金 備用金是自己公司公戶直接取現(xiàn)
2019-05-10 08:42:40
你好,不可以的,這樣應當通過其他應收款核算才是的 正規(guī)的取備用金應當是去開戶銀行填寫支票或者取款單取現(xiàn),然后把取現(xiàn)的資金放在單位出納處才是的
2019-09-29 17:48:06
同學你好 借,其他應收款 貸,銀行存款;
2021-09-17 11:15:42
正常是現(xiàn)金支票取現(xiàn)處理。不過也存在你說的這種取備用金的操作
2018-06-06 11:02:53
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