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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-18 18:44

你好 借其他應收款-個人 貸銀行存款  借銷售費用-招待費 貸其他應收款-個人

筱然 追問

2019-09-18 19:05

沒有憑證也能入賬?

筱然 追問

2019-09-18 19:05

給客戶紅包沒有憑證的

meizi老師 解答

2019-09-18 20:04

你們用借款單和內(nèi)部審批單來做

筱然 追問

2019-09-18 20:37

只有內(nèi)部借款單和審批單,沒有票據(jù),稅前能扣除嗎?

meizi老師 解答

2019-09-18 20:37

你好 這個要想扣除得有發(fā)票才行的

筱然 追問

2019-09-18 20:38

如果沒有發(fā)票,是不是要在稅前調(diào)增?

meizi老師 解答

2019-09-18 20:40

你好 是的匯算要調(diào)整處理 你要入賬只能根據(jù)內(nèi)部借款單和審批單來做賬

筱然 追問

2019-09-19 12:20

我公司是新成立,正在廠房建設期,紅包是給建筑方的,我計入了在建工程,等工程竣工驗收財務決算時再調(diào)出來

筱然 追問

2019-09-19 12:20

請問這樣是否可以

meizi老師 解答

2019-09-19 12:35

可以 到時你自己記得調(diào)整轉(zhuǎn)出來  然后匯算沒發(fā)票還得調(diào)增處理的

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相關問題討論
你好 借其他應收款-個人 貸銀行存款 借銷售費用-招待費 貸其他應收款-個人
2019-09-18 18:44:19
這個做不了分錄,國家不允許,只能走私帳
2017-02-14 14:38:30
同學,你好 用發(fā)票來沖
2022-03-09 14:39:29
你好,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
2020-01-17 13:42:36
你好 是員工的話計入福利費 借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
2020-01-08 13:05:47
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