
老師,申報增值稅時忘記填寫本期已繳稅額了,本來本期已繳數(shù)多于應(yīng)繳數(shù)不用繳稅的,怎么處理?
答: 你好,需要去稅務(wù)局大廳改申報表
增值稅預(yù)繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經(jīng)申報,增值稅預(yù)繳還需要申報嗎?
答: 您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報了。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,看不懂他這個增值稅申報表,25行期初未繳稅額不應(yīng)當(dāng)同27行本期已繳稅額以及30行本期繳納上期稅額一致嗎?不存在代開票
答: 你好,是的,正常這幾個數(shù)是一致的才對
上月進(jìn)項稅額>銷項稅額,這次報稅應(yīng)繳增值稅是0,稅盤已清卡,增值稅申報狀態(tài)為什么還停留在已申報未完稅。
增值稅申報時有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實際繳納的增值稅不符怎么處理?
納稅人虛開增值稅專用發(fā)票,未就其虛開金額申報并繳納增值稅的,應(yīng)按照其虛開金額補繳增值稅;已就其虛開金額申報并繳納增值稅的,需再按照其虛開金額補繳增值稅。( ) 對 錯


燕 追問
2019-09-18 17:38
彩麗老師 解答
2019-09-18 18:26
燕 追問
2019-09-18 18:30
彩麗老師 解答
2019-09-18 20:09
彩麗老師 解答
2019-09-18 20:10