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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-18 14:26

您好
借:預(yù)付賬款等
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用等
貸:預(yù)付賬款等

謝靜 追問

2019-09-18 14:42

當(dāng)月收到的發(fā)票沒有認(rèn)證應(yīng)該怎么做賬

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:43

借:管理費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款等

謝靜 追問

2019-09-18 14:45

為什么要借記管理費(fèi)用,管理費(fèi)用的二級(jí)科目怎么寫

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:47

您收到的發(fā)票是什么費(fèi)用 這個(gè)根據(jù)您發(fā)票內(nèi)容來定啊 我寫的管理費(fèi)用等

謝靜 追問

2019-09-18 14:48

我收到的發(fā)票不是費(fèi)用,是庫存商品

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:49

借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款等

謝靜 追問

2019-09-18 14:51

因?yàn)槲疫@兒還有一些以前幾個(gè)月的發(fā)票,之前的會(huì)計(jì)都沒有做賬,也都是沒有認(rèn)證過的,現(xiàn)在我要把它補(bǔ)上的話,應(yīng)該怎么補(bǔ)

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:52

根據(jù)發(fā)票開具的內(nèi)容 跟前面一樣的做賬務(wù)處理 只是入賬時(shí)間不一樣而已

謝靜 追問

2019-09-18 15:10

所有未記賬的發(fā)票都可以做到當(dāng)月

bamboo老師 解答

2019-09-18 15:14

是的所有前期未入賬的發(fā)票都可以補(bǔ)到當(dāng)月

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您好 借:預(yù)付賬款等 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款等
2019-09-18 14:26:04
可以暫估入庫,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款
2019-06-13 14:09:36
你好!暫估入庫就可以
2016-10-13 10:08:30
你好 借;原材料等科目10萬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13000,貸;銀行存款 5萬,應(yīng)付賬款6.3萬
2020-02-24 10:06:38
你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅
2019-10-08 12:21:23
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