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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-18 11:15

你好  需要先開戶 然后把之前的庫存現(xiàn)金 掛賬 及時存入銀行  沒報稅的補(bǔ)報  是的 最好是及時存入銀行

小凱西姐姐 追問

2019-09-18 11:25

老師好,掛賬是什么意思?是不是應(yīng)該拿著營業(yè)執(zhí)照去銀行,開一個基本戶,一個一般戶,把前面收到的錢存到基本戶里給員工每個月用基本戶里的錢發(fā)工資是嗎?是不是從營業(yè)執(zhí)照當(dāng)天起就要去稅務(wù)局辦理登記呢,辦理完稅務(wù)登記以后就會有相應(yīng)的稅務(wù)信息了是嗎?

meizi老師 解答

2019-09-18 11:33

就是說你收到錢了必須得做賬  你之前沒做賬嗎

小凱西姐姐 追問

2019-09-18 11:46

之前交房收到保證金的時候是沒有做過賬的,也沒有去銀行開公戶,一切錢都是在銀行之外支配的,坐支的,現(xiàn)在想把財務(wù)系統(tǒng)弄規(guī)范,應(yīng)該怎么辦呢。

小凱西姐姐 追問

2019-09-18 11:48

因為剛開始交房不久,一切都還沒有走上正軌,現(xiàn)在想規(guī)范財務(wù)方面,麻煩老師給我指導(dǎo)一下,應(yīng)該去做些什么。

meizi老師 解答

2019-09-18 11:53

你好 1.是的  需要存入公戶然后按月發(fā)放工資就行了  是的 辦理營業(yè)執(zhí)照30天內(nèi)去稅局報道核定稅種及企業(yè)信息備案 2. 你先建賬 然后按月來補(bǔ)做  按業(yè)務(wù)來做  私戶收款的 掛其他應(yīng)收款 盡快補(bǔ) 3.http://jiajuren.cn/course/course_10583.html 有時間去看看這個建賬 和整理賬務(wù)的課程 齊紅老師的  對于你現(xiàn)在的情況是有幫助的

小凱西姐姐 追問

2019-09-18 11:55

好的,非常感謝,我下午就去學(xué)習(xí)看課程

meizi老師 解答

2019-09-18 11:56

不客氣的  幫到你就好  滿意請給與評價  如果還有疑問 可以發(fā)起提問 問學(xué)堂老師就行了

小凱西姐姐 追問

2019-09-18 14:21

老師好,物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人的話,每個月都需要在網(wǎng)上報稅嗎?如果營業(yè)執(zhí)照是2018年10月22日,那應(yīng)該從幾月開始建賬呢。

小凱西姐姐 追問

2019-09-18 14:22

應(yīng)該報的稅是什么稅呢?是個人所得稅嗎?

meizi老師 解答

2019-09-18 14:24

你好 小規(guī)模一般是季報  個稅是按月來報的   從你11月就可以建賬了。  一般是涉及 增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、個稅、工會經(jīng)費、殘保金 、印花稅這些  你電子稅務(wù)局里面可以查詢的  你會查不

小凱西姐姐 追問

2019-09-18 14:31

我還不會查,對會計我是一點也不懂,麻煩老師了,我是經(jīng)理,想著這里規(guī)模不大,就想把財務(wù)先兼上,弄正軌了,但是不知道從哪里下手呢

小凱西姐姐 追問

2019-09-18 14:33

我看有的剛成立的物業(yè)公司每個月只申報個人所得稅,也是剛成立的,也收了物業(yè)費,為什么只申報個人所得稅

meizi老師 解答

2019-09-18 14:33

你們?nèi)ザ惥謭蟮懒藛幔烤褪悄玫綘I業(yè)執(zhí)照去稅局核定稅種和申報期這些   去核定的時候會給你一個核定稅種的表;沒給的話 你們申請網(wǎng)上申報賬號和密碼沒? 有的話 登錄 在電子稅務(wù)局-涉稅查詢里面可以查

小凱西姐姐 追問

2019-09-18 14:39

要是從2019年4月才開始有業(yè)務(wù)發(fā)生,那還需要從2018年11月開始建賬嗎?

meizi老師 解答

2019-09-18 14:41

你好  最好是從18年11建賬到時你還得年報哪  得從你賬上提取數(shù)據(jù)來報  。

小凱西姐姐 追問

2019-09-18 14:55

嗯,好,那我先建立賬套吧,用咱們的軟件就可以嗎?

小凱西姐姐 追問

2019-09-18 14:57

是不是19年11月不管我建賬不建賬,我都應(yīng)該向稅務(wù)局報企業(yè)年報

meizi老師 解答

2019-09-18 15:02

可以的  快賬可以  你買的快賬嘛  是的  都需要報

小凱西姐姐 追問

2019-09-18 15:16

那如果收取了物業(yè)費,每個月只報個人所得稅可以嗎?

meizi老師 解答

2019-09-18 15:19

你好 收取了物業(yè)費你得報收入交稅了 繳納印花稅和增值稅附加稅這些了 不能只報個稅的

小凱西姐姐 追問

2019-09-18 16:19

物業(yè)需要每個月,每個季度做的報表有哪些?年報里包括什么?

meizi老師 解答

2019-09-18 16:21

你好 一般是負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表這些  年報的話就多了 涉及30多個表  到時看你涉及了那些表格就報那些    有點多 。你有空也可以去看看匯算課程先了解下 到時匯算的時候有問題再問也行的

小凱西姐姐 追問

2019-09-18 17:57

您好,要是收到的物業(yè)費都是現(xiàn)金,是不是應(yīng)該把收到的現(xiàn)金存入到銀行里。然后公司發(fā)生的所有錢的往來,都應(yīng)該從銀行里支配

meizi老師 解答

2019-09-18 18:00

嗯 是的 營業(yè)款要及時存入銀行存款的  是的可以公戶支付的

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你好 需要先開戶 然后把之前的庫存現(xiàn)金 掛賬 及時存入銀行 沒報稅的補(bǔ)報 是的 最好是及時存入銀行
2019-09-18 11:15:46
你好 這個沒有啊,你們本來就是業(yè)務(wù)部門,需要跟對方確認(rèn)好金額的
2024-03-02 09:13:22
實際 的收入支出
2017-03-27 16:50:39
目前沒有模版,主要公開跟業(yè)主相關(guān)的收支,比如收物業(yè)的,支小區(qū)維護(hù),保潔,維修工資等。
2017-03-16 09:12:37
1.交接前的準(zhǔn)備工作。 (1)已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢。 (2)尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?,結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 (3)整理好應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。 (4)編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 (5)會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員等情況等向接替人員介紹清楚。 2.按照移交清冊逐項移交 接管人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊逐項點收。具體要求是: (1)現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。 (2)有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 (3)所有會計資料必須完整無缺。如有短缺,必須查明原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 (4)銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點;對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 (5)公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 (6)實行會計電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計算機(jī)上對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。 3.專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。 對監(jiān)交的具體要求是: (1)一般會計人員辦理交接手續(xù),由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)監(jiān)交。 (2)會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。 主管部門派人會同監(jiān)交的情況: ①所屬單位負(fù)責(zé)人不能監(jiān)交。如因單位撤并而辦理交接手續(xù)等; ②所屬單位負(fù)責(zé)人不能盡快監(jiān)交。如主管單位責(zé)成所屬單位撤換不合格的會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員),所屬單位負(fù)責(zé)人卻以種種借口拖延不辦交接手續(xù)時,主管單位就應(yīng)派人督促會同監(jiān)交等; ③不宜由所屬單位負(fù)責(zé)人單獨監(jiān)交,而需要主管單位會同監(jiān)交。如所屬單位負(fù)責(zé)人與辦理交接手續(xù)的會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)有矛盾,交接時需要主管單位派人會同監(jiān)交,以防可能發(fā)生單位負(fù)責(zé)人借機(jī)刁難等。 ④主管單位認(rèn)為交接中存在某種問題需要派人監(jiān)交時,也可派人會同監(jiān)交。 4.交接后的有關(guān)事項。 (1)會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 (2)接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內(nèi)容完整。 (3)移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
2019-06-24 14:56:03
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