
老師 上個月供應商和我們代付客戶的費用在貨款里扣 我做借 銷售費用 貸應付帳款 同時我們出納又將這筆費用轉(zhuǎn)給供應商那邊了 也就是供應商那邊重復扣了我們這個費用 九月份他們又退回這個費用我們 也是在貨款里扣 我是借應付帳款 袋銷售費用嗎 銷售費用在貸方用負數(shù)表示是這樣做嗎
答: 嗯,就是這樣的,直接沖銷就可以了,要做借銀行/應收貸銷售,不是接應付
供應商從貨款扣除的運費以及銷售貨用單,會計分錄如何做是借:銷售費用——運費,銷售運費——辦公費,貸:應付賬款——供應商,您看對嗎
答: 同學你好,銷售貨用單是什么情況由供應商扣款?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
?老師,問下,一供應商把一些費用應交我司的,用來抵我們應付對方的貨款,出納應做出納收付賬吧,應收對方的費用40500元,和應付對方的貨款40500元,兩者相抵,對吧?
答: 我認為你們根據(jù)他拿的什么樣的單子記賬





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檸檬 追問
2019-09-18 09:47
樸老師 解答
2019-09-18 09:52