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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-18 09:16

你好 之前分錄是怎么做的 金額多少

maxy 追問

2019-09-18 09:21

你好,我想問一下,我們2017年有一筆發(fā)放工資的,會計是有計提工資,借:生產(chǎn)成本,貸:應付職工薪酬,發(fā)放的時候直接進入相應的成本,會計做的分錄是:借:生產(chǎn)成本-工資,貸:現(xiàn)金,銀行存款,現(xiàn)在我的應付職工薪酬,還有一筆金額沒有對沖掉,請問要怎么來調(diào)?

meizi老師 解答

2019-09-18 09:23

你計提都已經(jīng)做了成本了 發(fā)放就走應付職工薪酬來做了 不再走成本 不然你就重復了; 借應付職工薪酬借生產(chǎn)成本  負數(shù)

maxy 追問

2019-09-18 09:25

老師,能寫一下分錄嗎?

meizi老師 解答

2019-09-18 09:26

借應付職工薪酬借生產(chǎn)成本 負數(shù)  這個就是調(diào)整的分錄  金額不大的話就這樣調(diào)整

maxy 追問

2019-09-18 09:28

跨年的不是用以前年度損益調(diào)整嗎?

maxy 追問

2019-09-18 09:29

金額是16700

meizi老師 解答

2019-09-18 09:31

你好  我上面問了你金額大不大  金額不大按我上面的來寫 。金額大就需要走以前年度損益調(diào)整 平常盡量不要使用這個科目來調(diào)整 稅局特別喜歡查這個科目的賬

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相關問題討論
你好 之前分錄是怎么做的 金額多少
2019-09-18 09:16:09
對的是的,是這么做的。
2022-03-29 11:26:52
您好,是的,是這樣的
2020-04-23 21:35:41
你好,你以后就需要計提,然后發(fā)放
2020-06-23 21:15:44
這個只能沖銷更正憑證處理,因為應付職工薪酬的數(shù)據(jù)是20000元,不是19820元,對于應付職工薪酬——工資屬于一個過渡性的科目,最后計入管理費用——工資的費用20000元是正確的,對于個稅的金額也是繳納的正確的。只是屬于過渡性科目的數(shù)據(jù)少計180元
2020-06-10 18:30:07
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