
#增值稅銷項稅額-進(jìn)項稅額=0,在進(jìn)行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
答: 這個一般增值稅欄次填寫0 這個
增值稅一般納稅人申報 主表 的第12行進(jìn)項稅額數(shù)據(jù)是根據(jù)增值稅 納稅申報表附列資料(二)的第12行當(dāng)期申報抵扣進(jìn)項稅額合計數(shù)填寫(火車票等進(jìn)項稅額)。 8月當(dāng)期沒有進(jìn)項稅額認(rèn)證。這個增值稅納稅申報表的12行數(shù)據(jù)沒有導(dǎo)過來,還是0
答: 您好 您8月當(dāng)期沒有進(jìn)項稅額認(rèn)證 主表12欄是0
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅納稅申報表中當(dāng)年進(jìn)項稅額為0,銷項稅額的本年累計數(shù)表示繳納的增值稅嗎?
答: 是的

