9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

計(jì)提工資分錄對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用――應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬 同時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款――應(yīng)付工資 x×人
答: 您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
計(jì)提工資和社保分錄借管理費(fèi)用,借其他應(yīng)收款;貸應(yīng)付職工薪酬_工資,貸應(yīng)付職工薪酬_社會(huì)保險(xiǎn)。對(duì)嗎?
答: 借管理費(fèi)用一工資,社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一工資,社保費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)計(jì)提工資借方:管理費(fèi)用-職工薪酬貸記:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 其他應(yīng)收款-社保
答: 你好,分錄為計(jì)提工資借方:管理費(fèi)用-職工薪酬貸記:應(yīng)付職工薪酬-職工工資


葉葉葉lll 追問(wèn)
2019-09-17 15:07
bamboo老師 解答
2019-09-17 15:08