
有一筆電費(fèi)付款了,當(dāng)月沒來票,做分錄做了借:其它應(yīng)收款——*公司貸:銀行存款下個月開票了,并且是專票,我該怎么做分錄
答: 您好 借:制造費(fèi)用-電費(fèi)等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款-**公司
請問將一本專項(xiàng)賬簿中的銀行存款和應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一本賬簿中去 要如何做分錄?這個專項(xiàng)賬簿就不在用了
答: 你好 借銀行存款 貸銀行存款 專項(xiàng)戶 借應(yīng)收帳款 貸應(yīng)收賬款 專項(xiàng)戶
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們老板的兩個公司之間 應(yīng)付思彩102829-應(yīng)收玉如=53088-25000(已付)=28088-24280(已付)=3080(已付)會計(jì)叫我做筆虛的到銀行存款 我還是不懂什么意思 什么做分錄啊 老師幫幫忙。內(nèi)帳
答: 你的問題比較復(fù)雜,直接加老師QQ咨詢:410084566

