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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-17 10:41

你好 你需要按要求做轉(zhuǎn)出交稅的

七秒記憶 追問

2019-09-17 10:48

嗯,進項轉(zhuǎn)出的稅金這個分錄我知道,借:材料 貸:進項稅轉(zhuǎn)出

我這個是裝修發(fā)票,計入長期待攤費用了

meizi老師 解答

2019-09-17 10:50

你好    你是先計入材料 再轉(zhuǎn)到長期待攤費用里面去了嗎

七秒記憶 追問

2019-09-17 10:50

發(fā)票總額10萬,進項稅2912.
還有尾款5萬沒有付,當時掛賬其他應(yīng)付款
現(xiàn)在做進賬轉(zhuǎn)出的話,借方是什么呢?

七秒記憶 追問

2019-09-17 10:52

借:長期待攤-2912 貸:應(yīng)交稅金(進項轉(zhuǎn)出)2912
取得發(fā)票就直接計入長期待攤費用了

meizi老師 解答

2019-09-17 10:52

你好    你借方是掛的什么科目    你要把進項稅2912轉(zhuǎn)到費用或者成本金額里面去

七秒記憶 追問

2019-09-17 10:53

沒有從材料科目走

meizi老師 解答

2019-09-17 10:53

那你之前分錄怎么做的 可以寫下嗎?我看看

七秒記憶 追問

2019-09-17 10:54

借:長期待攤-2912 貸:應(yīng)交稅金(進項轉(zhuǎn)出)2912
取得發(fā)票就直接計入長期待攤費用了
沒有從材料科目走

meizi老師 解答

2019-09-17 10:56

你好 那你就轉(zhuǎn)出  借:長期待攤-2912 貸:應(yīng)交稅金(進項轉(zhuǎn)出)2912  這樣做一筆就行 到時月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 到未交增值稅里面去體現(xiàn)是否繳納稅負

七秒記憶 追問

2019-09-17 10:57

那余下的97088不做處理了嗎?

meizi老師 解答

2019-09-17 11:00

嗯 是的 你就把進項稅額轉(zhuǎn)出就行了

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調(diào)整以前年度“主營業(yè)務(wù)成本”、“營業(yè)外支出”需要用以前年度損益調(diào)整科目。沒看明白所得稅11719.7是怎么計算出來的,后面的幾筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄是沒有問題。
2020-05-15 17:52:10
你好 你需要按要求做轉(zhuǎn)出交稅的
2019-09-17 10:41:01
你好。以前年度的發(fā)票,做了收入交了稅,只是庫存沒結(jié)轉(zhuǎn)吧。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品
2020-07-23 16:30:45
你這個是啥情況,具體是啥,費用么,那就做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2019-12-18 11:56:43
你好 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-06-26 15:13:59
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